【統(tǒng)計(jì)局】統(tǒng)計(jì)局2020年部門決算
【決算】統(tǒng)計(jì)局2020年部門決算
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目?錄
第一部分:統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出信息表
十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表
十二、整體(項(xiàng)目)支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表
第三部分:統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2020年度政府性基金支出決算情況
四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋。
????一、財(cái)政撥款收入?
?二、事業(yè)收入
?三、其他收入
?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
?七、基本支出
?八、項(xiàng)目支出
?九、“三公”經(jīng)費(fèi)
?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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第一部分:統(tǒng)計(jì)局概況
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一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
????城中區(qū)統(tǒng)計(jì)局的主要職能有下面幾個(gè)方面:
(一)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)貫徹真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī),制定轄區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
(二)組織實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;組織實(shí)施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃,匯總、整理和提供相關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(三)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,組織開展社情民意調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(四)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià),收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。
(五)按照管理權(quán)限依法上報(bào)審批(備案)轄區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。
(六)建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。
(七)協(xié)助柳州市統(tǒng)計(jì)局開展統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定、統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試工作。
(八)承辦城中區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
城中區(qū)統(tǒng)計(jì)局為行政編制單位,沒有二層機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日,本部門共有在職在編人員4人。
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第二部分:統(tǒng)計(jì)局
2020年部門決算報(bào)表(詳見附表)
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第三部分:統(tǒng)計(jì)局
2020年部門決算報(bào)表情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)322.48萬元,同比增加156.56萬元,同比增長(zhǎng)94.36%。2020年收入總體增加的主要原因:一、第七次全國(guó)人口普查工作開展;二、對(duì)轄區(qū)內(nèi)統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加;三、公務(wù)接待費(fèi)用增加。
其中:
1.財(cái)政撥款收入305.96萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
4.其他收入14.67萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.85萬元。
(二)支出總計(jì)322.48萬元,同比增加156.56萬元,同比增長(zhǎng)94.36%。支出增加的主要原因與收入原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.17萬元。
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
統(tǒng)計(jì)局2020?年度一般公共預(yù)算支出305.96萬元,其中:基本支出81.14萬元,項(xiàng)目支出224.82萬元。
三、2020年度政府性基金支出決算情況
??本部門無政府性基金收支決算。
四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
??本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。
五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況
??本部門無社?;鹗罩Q算。
六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.54萬元,比上年同期增加0.54萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平;2020年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.54萬元,比上年同期增加0.54萬元,原因?yàn)?020年第七次全國(guó)人口普查公務(wù)接待。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.54萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.54萬元,完成年初預(yù)算100%。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年統(tǒng)計(jì)局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬元。
2020年國(guó)內(nèi)接待4批次、47人次、總額共計(jì)0.54萬元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.11萬元,比上年同期增加1.57萬元,同比增長(zhǎng)14.9%。主要原因是人員變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明。
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額125.48萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出121.46萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.02萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2020年,本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。
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第四部分:名詞解釋
????一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?
?二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?
?三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?
?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?
?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
?七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
?八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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【決算】統(tǒng)計(jì)局2020年部門決算
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目?錄
第一部分:統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出信息表
十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表
十二、整體(項(xiàng)目)支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表
第三部分:統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2020年度政府性基金支出決算情況
四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
五、2020年度社保基金支出決算情況
六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋。
????一、財(cái)政撥款收入?
?二、事業(yè)收入
?三、其他收入
?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
?七、基本支出
?八、項(xiàng)目支出
?九、“三公”經(jīng)費(fèi)
?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?
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第一部分:統(tǒng)計(jì)局概況
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一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))
????城中區(qū)統(tǒng)計(jì)局的主要職能有下面幾個(gè)方面:
(一)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)貫徹真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī),制定轄區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
(二)組織實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;組織實(shí)施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃,匯總、整理和提供相關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(三)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,組織開展社情民意調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(四)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià),收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。
(五)按照管理權(quán)限依法上報(bào)審批(備案)轄區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。
(六)建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。
(七)協(xié)助柳州市統(tǒng)計(jì)局開展統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定、統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試工作。
(八)承辦城中區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
城中區(qū)統(tǒng)計(jì)局為行政編制單位,沒有二層機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日,本部門共有在職在編人員4人。
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第二部分:統(tǒng)計(jì)局
2020年部門決算報(bào)表(詳見附表)
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第三部分:統(tǒng)計(jì)局
2020年部門決算報(bào)表情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)322.48萬元,同比增加156.56萬元,同比增長(zhǎng)94.36%。2020年收入總體增加的主要原因:一、第七次全國(guó)人口普查工作開展;二、對(duì)轄區(qū)內(nèi)統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加;三、公務(wù)接待費(fèi)用增加。
其中:
1.財(cái)政撥款收入305.96萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
4.其他收入14.67萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.85萬元。
(二)支出總計(jì)322.48萬元,同比增加156.56萬元,同比增長(zhǎng)94.36%。支出增加的主要原因與收入原因相同。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.17萬元。
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
統(tǒng)計(jì)局2020?年度一般公共預(yù)算支出305.96萬元,其中:基本支出81.14萬元,項(xiàng)目支出224.82萬元。
三、2020年度政府性基金支出決算情況
??本部門無政府性基金收支決算。
四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
??本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。
五、2020年度社?;鹬С鰶Q算情況
??本部門無社?;鹗罩Q算。
六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.54萬元,比上年同期增加0.54萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平;2020年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.54萬元,比上年同期增加0.54萬元,原因?yàn)?020年第七次全國(guó)人口普查公務(wù)接待。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.54萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.54萬元,完成年初預(yù)算100%。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年統(tǒng)計(jì)局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬元。
2020年國(guó)內(nèi)接待4批次、47人次、總額共計(jì)0.54萬元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.11萬元,比上年同期增加1.57萬元,同比增長(zhǎng)14.9%。主要原因是人員變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明。
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額125.48萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出121.46萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.02萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2020年,本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。
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第四部分:名詞解釋
????一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?
?二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?
?三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?
?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?
?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
?七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
?八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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