【人大常委會】 城中區(qū)人大常委會2019年部門決算

來源: 城中區(qū)人大常委會  |   發(fā)布日期: 2020-07-23 17:47       |  瀏覽量:

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第一部分:城中區(qū)人大常委會概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)人大常委會2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)人大常委會2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?

?

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第一部分:城中區(qū)人大常委會概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

???依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定,區(qū)人大常委會行使以下職權(quán):
 ?。ㄒ唬┰诒緟^(qū)范圍內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
 ?。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
 ?。ㄈ┱偌瘏^(qū)人民代表大會會議,在本級人民代表大會閉會期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
  (四)討論、決定本區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。
 ?。ㄎ澹└鶕?jù)區(qū)人民政府的建議,決定對本區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
  (六)監(jiān)督區(qū)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯(lián)系區(qū)人大代表,組織、指導(dǎo)人大代表聯(lián)組開展工作活動。受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
 ?。ㄆ撸?撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
 ?。ò耍┮勒辗梢?guī)定的權(quán)限決定國家機(jī)關(guān)工作人員的任免。
  (九)行使區(qū)人民代表大會授予的其他職權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)人大常委會為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2019年12月31日,本部門共有在職在編人員17人。

第二部分:城中區(qū)人大常委會

2019年部門決算報表(詳見附表)

?

第三部分:城中區(qū)人大常委會

2019年部門決算報表情況說明

?

一、2019年度收入支出決算總體情況

收入總計526.96萬元,同比增加52萬元,同比增加10.96%。2019年收入總體增加的主要原因:機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。

其中:

財政撥款收入501.26萬元;

事業(yè)收入0萬元;

上級補(bǔ)助收入0萬元;

其他收入8.75萬元;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.95萬元。

(二)支出總計526.96萬元,同比增加52萬元,同比增加10.96%。支出增加的主要原因是:機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.62萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)人大常委會2019?年度一般公共預(yù)算支出405.89萬元,其中:基本支出373.7萬元,項目支出130.8萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.35萬元,比上年同期0.11萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.35萬元,比上年同期0.11萬元,原因為公務(wù)接待人數(shù)比上年增加

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0?萬元。2019年城中區(qū)人大常委會及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出2.35萬元。

2019年國內(nèi)接待7批次、182人次、總額共計2.35萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.79萬元。比去年增加12.21萬元,原因為人員增加

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

?八、名詞解釋

???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。






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2019
【人大常委會】 城中區(qū)人大常委會2019年部門決算
  發(fā)布日期:2020-07-23 17:47  來源:城中區(qū)人大常委會

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第一部分:城中區(qū)人大常委會概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)人大常委會2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)人大常委會2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分:城中區(qū)人大常委會概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

???依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定,區(qū)人大常委會行使以下職權(quán):
 ?。ㄒ唬┰诒緟^(qū)范圍內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
 ?。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
 ?。ㄈ┱偌瘏^(qū)人民代表大會會議,在本級人民代表大會閉會期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
  (四)討論、決定本區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。
 ?。ㄎ澹└鶕?jù)區(qū)人民政府的建議,決定對本區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
 ?。┍O(jiān)督區(qū)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯(lián)系區(qū)人大代表,組織、指導(dǎo)人大代表聯(lián)組開展工作活動。受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
 ?。ㄆ撸?撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
 ?。ò耍┮勒辗梢?guī)定的權(quán)限決定國家機(jī)關(guān)工作人員的任免。
 ?。ň牛┬惺箙^(qū)人民代表大會授予的其他職權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)人大常委會為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)截至2019年12月31日,本部門共有在職在編人員17人。

第二部分:城中區(qū)人大常委會

2019年部門決算報表(詳見附表)

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第三部分:城中區(qū)人大常委會

2019年部門決算報表情況說明

?

一、2019年度收入支出決算總體情況

收入總計526.96萬元,同比增加52萬元,同比增加10.96%。2019年收入總體增加的主要原因:機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。

其中:

財政撥款收入501.26萬元;

事業(yè)收入0萬元;

上級補(bǔ)助收入0萬元;

其他收入8.75萬元;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.95萬元。

(二)支出總計526.96萬元,同比增加52萬元,同比增加10.96%。支出增加的主要原因是:機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.62萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)人大常委會2019?年度一般公共預(yù)算支出405.89萬元,其中:基本支出373.7萬元,項目支出130.8萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.35萬元,比上年同期0.11萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0,與上年同期持平;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.35萬元,比上年同期0.11萬元,原因為公務(wù)接待人數(shù)比上年增加

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0?萬元。2019年城中區(qū)人大常委會及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出2.35萬元。

2019年國內(nèi)接待7批次、182人次、總額共計2.35萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.79萬元。比去年增加12.21萬元,原因為人員增加

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

?八、名詞解釋

???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),?是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。





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