【醫(yī)保局】醫(yī)療保障局2019年部門決算
目 錄
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構成
第二部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含“三公”經費數)
十一、部門決算相關信息統計表(含“三公”經費數)
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復核意見表
第三部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預算支出決算情況
三、2019年度政府性基金支出決算情況
四、2019年度國有資本經營決算情況
五、2019度社保基金支出決算情況
六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、?財政撥款收入
二、?事業(yè)收入
三、?其他收入
四、?用事業(yè)基金彌補收支差額
五、?年初結轉和結余
六、?年末結轉和結余
七、?基本支出
八、?項目支出
九、?“三公”經費
十、?機關運行經費
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
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一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
?????部門職責
(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及醫(yī)藥價格的法律法規(guī)、方針、政策和標準,制定轄區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)組織實施柳州市醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理辦法;建立健全醫(yī)療保障基金風險防控機制。
(三)組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策。組織實施長期護理保險制度改革方案。
(四)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
(五)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目及價格、醫(yī)療服務設施收費等政策,組織執(zhí)行柳州市涉及醫(yī)改的醫(yī)療服務項目及價格調整政策,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市價格監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。
(七)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市定點醫(yī)藥機構協議管理辦法;推進醫(yī)療保障基金支付制度改革,組織執(zhí)行柳州市支付管理辦法;建立健全定點醫(yī)藥機構服務評價考核體系和信息發(fā)布制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(八)負責轄區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織執(zhí)行自治區(qū)異地就醫(yī)管理和費用結算政策、醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
(九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
(十)職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應組織執(zhí)行自治區(qū)統一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度,完善城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險制度和醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費用負擔。
(十一)與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
年度主要工作任務
(一)重點做好醫(yī)?;鸨O(jiān)管
1.建立健全醫(yī)保基金監(jiān)管機制。
2.兩定機構醫(yī)保基金檢查。
(二)開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作
1.走訪調研村衛(wèi)生室和衛(wèi)生(診)所。
?2.組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作。
(三)開展打擊欺詐騙保宣傳活動
強化基金監(jiān)管,強化兩定機構內部醫(yī)保審核監(jiān)管機制,嚴厲打擊欺詐騙保。
(四)開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳
積極開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障的有關工作.
?(五)切實落實民生保障
?及時發(fā)放醫(yī)療救助資金,使廣大困難群眾感受到黨和政府的溫暖。
二、部門決算單位構成
(一)城中區(qū)醫(yī)療保障局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)醫(yī)療保障工作的職能部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機構。無二層機構。
(二)城中區(qū)醫(yī)療保障局機構編制設置為4人。
第二部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報表(詳見附表)
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第三部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報表情況說明
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一、2019年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計171.06萬元,同比增加171.06萬元,較上年增長100%。2019年收入總計增加的原因是新增部門,上年無預算。其中:
財政撥款收入170.06萬元;
政府性基金預算財政撥款收入1萬元;
上級補助收入0萬元;
其他收入0萬元;
上年結轉結余0萬元。
(二)支出總計170.06萬元,同比增加170.06萬元,較上年增長100%。2019年支出總計增加的原因是新增部門,上年無預算。其中:年末結轉和結余0萬元。
二、2019年度一般公共預算支出決算情況
醫(yī)療保障局2019?年度一般公共預算支出170.04萬元,其中:基本支出33.02萬元,項目支出137.02元。
三、2019年度政府性基金支出決算情況
醫(yī)療保障局2019年度政府性基金本年收入1萬元,本年支出0.98萬元。年末結轉和結余0.02萬元。
四、2019年度國有資本經營決算情況
本部門無國有資本經營收支決算。
五、2019年度社保基金支出決算情況
本部門無社?;鹗罩Q算。
六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明
2019年“三公”經費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。
2019年“三公”經費年初預算0萬元,其中公務接待費0萬元。2019年“三公”經費支出決算0萬元,較年初預算下降0。
2019年政府機構改革,我單位為新增單位,年初無預算。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2019年醫(yī)療保障局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出0萬元。
2019年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明
2019年本部門機關運行經費支出6.42萬元。因本單位為新增部門,上年無數據。
(二)政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。
(四)預算績效管理工作開展情況。
????2019年政府機構改革,本部門為新增單位,無年初預算,未進行2019年預算績效評價工作。
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八、名詞解釋
???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
目 錄
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構成
第二部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含“三公”經費數)
十一、部門決算相關信息統計表(含“三公”經費數)
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復核意見表
第三部分:醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預算支出決算情況
三、2019年度政府性基金支出決算情況
四、2019年度國有資本經營決算情況
五、2019度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、?財政撥款收入
二、?事業(yè)收入
三、?其他收入
四、?用事業(yè)基金彌補收支差額
五、?年初結轉和結余
六、?年末結轉和結余
七、?基本支出
八、?項目支出
九、?“三公”經費
十、?機關運行經費
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第一部分:醫(yī)療保障局概況
?
一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)
?????部門職責
(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及醫(yī)藥價格的法律法規(guī)、方針、政策和標準,制定轄區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)組織實施柳州市醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理辦法;建立健全醫(yī)療保障基金風險防控機制。
(三)組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策。組織實施長期護理保險制度改革方案。
(四)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
(五)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目及價格、醫(yī)療服務設施收費等政策,組織執(zhí)行柳州市涉及醫(yī)改的醫(yī)療服務項目及價格調整政策,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市價格監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。
(七)組織執(zhí)行自治區(qū)、柳州市定點醫(yī)藥機構協議管理辦法;推進醫(yī)療保障基金支付制度改革,組織執(zhí)行柳州市支付管理辦法;建立健全定點醫(yī)藥機構服務評價考核體系和信息發(fā)布制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(八)負責轄區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織執(zhí)行自治區(qū)異地就醫(yī)管理和費用結算政策、醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
(九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
(十)職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應組織執(zhí)行自治區(qū)統一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度,完善城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險制度和醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費用負擔。
(十一)與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
年度主要工作任務
(一)重點做好醫(yī)?;鸨O(jiān)管
1.建立健全醫(yī)?;鸨O(jiān)管機制。
2.兩定機構醫(yī)保基金檢查。
(二)開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作
1.走訪調研村衛(wèi)生室和衛(wèi)生(診)所。
?2.組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作。
(三)開展打擊欺詐騙保宣傳活動
強化基金監(jiān)管,強化兩定機構內部醫(yī)保審核監(jiān)管機制,嚴厲打擊欺詐騙保。
(四)開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳
積極開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障的有關工作.
?(五)切實落實民生保障
?及時發(fā)放醫(yī)療救助資金,使廣大困難群眾感受到黨和政府的溫暖。
二、部門決算單位構成
(一)城中區(qū)醫(yī)療保障局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)醫(yī)療保障工作的職能部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機構。無二層機構。
(二)城中區(qū)醫(yī)療保障局機構編制設置為4人。
第二部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報表(詳見附表)
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第三部分:醫(yī)療保障局
2019年部門決算報表情況說明
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一、2019年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計171.06萬元,同比增加171.06萬元,較上年增長100%。2019年收入總計增加的原因是新增部門,上年無預算。其中:
財政撥款收入170.06萬元;
政府性基金預算財政撥款收入1萬元;
上級補助收入0萬元;
其他收入0萬元;
上年結轉結余0萬元。
(二)支出總計170.06萬元,同比增加170.06萬元,較上年增長100%。2019年支出總計增加的原因是新增部門,上年無預算。其中:年末結轉和結余0萬元。
二、2019年度一般公共預算支出決算情況
醫(yī)療保障局2019?年度一般公共預算支出170.04萬元,其中:基本支出33.02萬元,項目支出137.02元。
三、2019年度政府性基金支出決算情況
醫(yī)療保障局2019年度政府性基金本年收入1萬元,本年支出0.98萬元。年末結轉和結余0.02萬元。
四、2019年度國有資本經營決算情況
本部門無國有資本經營收支決算。
五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況
本部門無社?;鹗罩Q算。
六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明
2019年“三公”經費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。
2019年“三公”經費年初預算0萬元,其中公務接待費0萬元。2019年“三公”經費支出決算0萬元,較年初預算下降0。
2019年政府機構改革,我單位為新增單位,年初無預算。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2019年醫(yī)療保障局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出0萬元。
2019年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明
2019年本部門機關運行經費支出6.42萬元。因本單位為新增部門,上年無數據。
(二)政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。
(四)預算績效管理工作開展情況。
????2019年政府機構改革,本部門為新增單位,無年初預算,未進行2019年預算績效評價工作。
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八、名詞解釋
???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。