【城中區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室】政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年部門決算
【決算】政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
2019年部門決算
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目?錄
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第一部分:政管辦概況
一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
????第二部分:政管辦2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表
第三部分:政管辦2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2019年度政府性基金支出決算情況
四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2019年度社保基金支出決算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、 財政撥款收入
二、 事業(yè)收入
三、 其他收入
四、 用事業(yè)基金彌補收支差額
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、 基本支出
八、 項目支出
九、 “三公”經(jīng)費
十、 機關(guān)運行經(jīng)費
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第一部分:政管辦概況
一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標)
???(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革方面等方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項工作制度和管理辦法,并組織實施。
?? ?(二)負責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機制;負責(zé)統(tǒng)籌推進區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作,并對辦理情況跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進入政務(wù)服務(wù)中心事項辦理中出現(xiàn)的先關(guān)問題。
??? (三)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開工作。
?? ?(四)完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
????(一)我辦無下設(shè)部門,獨立構(gòu)成預(yù)算單位。
??? 區(qū)政管辦目前有在編人員2人,聘用人員7人。
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???????? 第二部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
?????2019年部門決算報表(詳見附表)
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????????? 第三部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
????????2019年部門決算報表情況說明
??????一、2019年度收入支出決算總體情況
???(一)收入總計43.98萬元,同比增加43.98萬元,較上年增長100%。2019年收入總計增加的原因是本部門為新成立部門。其中:
1.財政撥款收入43.98萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級補助收入0萬元;
4.其他收入0萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
???(二)支出總計39.69萬元,同比增加39.69萬元,較上年增長100%。2019年支出總計增加的原因是本部門為新成立部門。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
????二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019 年度一般公共預(yù)算支出43.98萬元,其中:基本支出18.94萬元,項目支出25.04萬元。
????三、2019年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收支決算。?
????四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。
????五、2019年度社保基金支出決算情況
本部門無社?;鹗罩Q算。
????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務(wù)用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。
2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元,其中公務(wù)接待費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,較年初預(yù)算下降100%。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019年政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費支出0萬元。
2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
????七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2.82萬元。
(二)政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額1.93萬元,其中:政府采購貨物支出1.93萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 2019年政府機構(gòu)改革,本部門為新增單位,無年初預(yù)算,未進行2019年預(yù)算績效績效評價工作。
????八、名詞解釋
?? (一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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【決算】政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
2019年部門決算
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目?錄
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第一部分:政管辦概況
一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標)
二、部門決算單位構(gòu)成
????第二部分:政管辦2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表(按功能科目劃分)
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、主要指標變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))
十二、政府采購情況表
十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表
第三部分:政管辦2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2019年度政府性基金支出決算情況
四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況
五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。
一、 財政撥款收入
二、 事業(yè)收入
三、 其他收入
四、 用事業(yè)基金彌補收支差額
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、 基本支出
八、 項目支出
九、 “三公”經(jīng)費
十、 機關(guān)運行經(jīng)費
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第一部分:政管辦概況
一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標)
???(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革方面等方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項工作制度和管理辦法,并組織實施。
?? ?(二)負責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機制;負責(zé)統(tǒng)籌推進區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作,并對辦理情況跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進入政務(wù)服務(wù)中心事項辦理中出現(xiàn)的先關(guān)問題。
??? (三)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開工作。
?? ?(四)完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
????(一)我辦無下設(shè)部門,獨立構(gòu)成預(yù)算單位。
??? 區(qū)政管辦目前有在編人員2人,聘用人員7人。
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???????? 第二部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
?????2019年部門決算報表(詳見附表)
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????????? 第三部分:政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
????????2019年部門決算報表情況說明
??????一、2019年度收入支出決算總體情況
???(一)收入總計43.98萬元,同比增加43.98萬元,較上年增長100%。2019年收入總計增加的原因是本部門為新成立部門。其中:
1.財政撥款收入43.98萬元;
2.事業(yè)收入0萬元;
3.上級補助收入0萬元;
4.其他收入0萬元;
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
???(二)支出總計39.69萬元,同比增加39.69萬元,較上年增長100%。2019年支出總計增加的原因是本部門為新成立部門。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
????二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019 年度一般公共預(yù)算支出43.98萬元,其中:基本支出18.94萬元,項目支出25.04萬元。
????三、2019年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收支決算。?
????四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。
????五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況
本部門無社?;鹗罩Q算。
????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務(wù)用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。
2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元,其中公務(wù)接待費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,較年初預(yù)算下降100%。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019年政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費支出0萬元。
2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。
????七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2.82萬元。
(二)政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額1.93萬元,其中:政府采購貨物支出1.93萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 2019年政府機構(gòu)改革,本部門為新增單位,無年初預(yù)算,未進行2019年預(yù)算績效績效評價工作。
????八、名詞解釋
?? (一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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