【紀(jì)委】城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算

來源: 城中區(qū)紀(jì)委監(jiān)委  |   發(fā)布日期: 2020-07-23 15:22       |  瀏覽量:

決算城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算

第一部分:城中區(qū)紀(jì)委概況

主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

城中區(qū)紀(jì)委概況

一、主要職能

1.維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威。

2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)屬企事業(yè)單位和區(qū)政府及其政府各部門任命的其他人員、街道辦事處及其工作人員貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府決定、決議和規(guī)章的情況,確保政令暢通。

4.負(fù)責(zé)調(diào)查處理政府各部門及其工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及其由政府任命的人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為。

5.負(fù)責(zé)受理行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉。

6.受理公務(wù)員和區(qū)政府部門任命的其他人員不服從主管行政機(jī)關(guān)給予的行政處分決定的申訴,以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴。

7.依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力的情況,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

8.法律法規(guī)規(guī)定的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)。

年度主要工作任務(wù)

(一)落實(shí)監(jiān)督責(zé)任

切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任,強(qiáng)化對各級黨組織履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的監(jiān)督,加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的力度持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),深入推進(jìn)反腐敗工作。

)完善制度體系

構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機(jī)制,深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。全面貫徹落實(shí)上級紀(jì)委關(guān)于開展巡視、巡察工作的要求,完善制度建設(shè),修訂我區(qū)的巡察工作實(shí)施細(xì)則;健全機(jī)構(gòu)設(shè)置,設(shè)立區(qū)委巡察辦,區(qū)委巡察組;深化政治巡察,統(tǒng)籌安排常規(guī)巡察、交叉巡察,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

強(qiáng)化自我監(jiān)督,打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍。加強(qiáng)培訓(xùn),提高紀(jì)檢監(jiān)察干部理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,更有效地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算單位包括城中區(qū)紀(jì)委、城中區(qū)監(jiān)委,城中區(qū)委巡察辦(組)。

區(qū)紀(jì)委監(jiān)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能機(jī)構(gòu),分別為辦公室信訪、案件審理、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室,下設(shè)二層機(jī)構(gòu)區(qū)反腐倡廉信息教育中心;

區(qū)委巡察辦,區(qū)委三個巡察組。

截至201912月31日,區(qū)紀(jì)委監(jiān)在職在編人員25

??第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算報(bào)表(詳見附表)

第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算報(bào)表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)681.75萬元,同比增加342.71萬元,同比增長101.08%。2019年收入總體增加的主要原因:查辦案件增加及人員變動,造成工作和人員經(jīng)費(fèi)增加。

其中,財(cái)政撥款收入681.75萬元,事業(yè)收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

(二)支出總計(jì)680.56萬元,同比增加341.52萬元,同比增長100.73%。支出增加的主要原因:查辦案件增加及人員變動,造成工作和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)紀(jì)委2019年度一般公共預(yù)算支出680.56萬元,其中:基本支出235.78萬元,項(xiàng)目支出444.78萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本單位無政府性基金收支決算。

四、國有資本經(jīng)營決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營決算。

五、2019年社?;饹Q算情況

本單位無社?;饹Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.69萬元,比上年同期增加8.59萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.52萬元,與上年同期增加9.26萬元;原因是原有公務(wù)用車1達(dá)到報(bào)廢年限,不符合辦案要求,原公務(wù)用車核銷報(bào)廢后購買一輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬元,比上年同期減少0.67萬元,原因是壓縮接待支出。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10.52萬元。

2019年,區(qū)紀(jì)委及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元。

2019年國內(nèi)接待219人次,總額共計(jì)0.17萬元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2019年決算數(shù)10.69萬元,比上年同期增加8.59萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.43萬元,比上年增加6.11萬元,同比增長23.21%,原因為查辦案件增加以及人員增加造成運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額17.25萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至201912月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。

八、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。


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2019
【紀(jì)委】城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算
  發(fā)布日期:2020-07-23 15:22  來源:城中區(qū)紀(jì)委監(jiān)委

決算城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算

第一部分:城中區(qū)紀(jì)委概況

主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(含三公經(jīng)費(fèi)數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

城中區(qū)紀(jì)委概況

一、主要職能

1.維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威。

2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其國家公務(wù)員、區(qū)屬企事業(yè)單位和區(qū)政府及其政府各部門任命的其他人員、街道辦事處及其工作人員貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府決定、決議和規(guī)章的情況,確保政令暢通。

4.負(fù)責(zé)調(diào)查處理政府各部門及其工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及其由政府任命的人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為。

5.負(fù)責(zé)受理行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉。

6.受理公務(wù)員和區(qū)政府部門任命的其他人員不服從主管行政機(jī)關(guān)給予的行政處分決定的申訴,以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴。

7.依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力的情況,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

8.法律法規(guī)規(guī)定的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)。

年度主要工作任務(wù)

(一)落實(shí)監(jiān)督責(zé)任

切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任,強(qiáng)化對各級黨組織履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的監(jiān)督,加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的力度持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),深入推進(jìn)反腐敗工作。

)完善制度體系

構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機(jī)制,深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。全面貫徹落實(shí)上級紀(jì)委關(guān)于開展巡視、巡察工作的要求,完善制度建設(shè),修訂我區(qū)的巡察工作實(shí)施細(xì)則;健全機(jī)構(gòu)設(shè)置,設(shè)立區(qū)委巡察辦,區(qū)委巡察組;深化政治巡察,統(tǒng)籌安排常規(guī)巡察、交叉巡察,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

強(qiáng)化自我監(jiān)督,打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍。加強(qiáng)培訓(xùn),提高紀(jì)檢監(jiān)察干部理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,更有效地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算單位包括城中區(qū)紀(jì)委、城中區(qū)監(jiān)委,城中區(qū)委巡察辦(組)。

區(qū)紀(jì)委監(jiān)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能機(jī)構(gòu),分別為辦公室信訪、案件審理、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察室、案件監(jiān)督管理室,下設(shè)二層機(jī)構(gòu)區(qū)反腐倡廉信息教育中心;

區(qū)委巡察辦,區(qū)委三個巡察組。

截至201912月31日,區(qū)紀(jì)委監(jiān)在職在編人員25

??第二部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算報(bào)表(詳見附表)

第三部分:城中區(qū)紀(jì)委2019年部門決算報(bào)表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)681.75萬元,同比增加342.71萬元,同比增長101.08%。2019年收入總體增加的主要原因:查辦案件增加及人員變動,造成工作和人員經(jīng)費(fèi)增加

其中,財(cái)政撥款收入681.75萬元,事業(yè)收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

(二)支出總計(jì)680.56萬元,同比增加341.52萬元,同比增長100.73%。支出增加的主要原因:查辦案件增加及人員變動,造成工作和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)紀(jì)委2019年度一般公共預(yù)算支出680.56萬元,其中:基本支出235.78萬元,項(xiàng)目支出444.78萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本單位無政府性基金收支決算。

四、國有資本經(jīng)營決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營決算。

五、2019年社?;饹Q算情況

本單位無社?;饹Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.69萬元,比上年同期增加8.59萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,與上年同期持平;2019年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.52萬元,與上年同期增加9.26萬元;原因是原有公務(wù)用車1達(dá)到報(bào)廢年限,不符合辦案要求,原公務(wù)用車核銷報(bào)廢后購買一輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬元,比上年同期減少0.67萬元,原因是壓縮接待支出。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10.52萬元。

2019年,區(qū)紀(jì)委及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元。

2019年國內(nèi)接待219人次,總額共計(jì)0.17萬元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2019年決算數(shù)10.69萬元,比上年同期增加8.59萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.43萬元,比上年增加6.11萬元,同比增長23.21%原因為查辦案件增加以及人員增加造成運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額17.25萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至201912月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。

八、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。 (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 (十二)對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 (十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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