【科技局】柳州市城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局2017年部門決算

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第一部分:科技局概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:科技局2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:科技局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社保基金支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、財政撥款收入

二、事業(yè)收入

三、其他收入

四、用事業(yè)基金彌補收支差額

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、基本支出

八、項目支出

九、“三公”經(jīng)費

十、機關(guān)運行經(jīng)費

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

部門職責(zé):

(一)組織實施國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針、政策、法規(guī);牽頭擬訂全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和政策措施,起草有關(guān)規(guī)范性文件,并組織實施和監(jiān)督檢查。

(二)負(fù)責(zé)擬訂和組織實施城中區(qū)科技計劃,擬訂和組織實施科技重大專項;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究,牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

(三)負(fù)責(zé)組織編制和實施全區(qū)重點科技基地計劃,會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃,提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議,推進(jìn)全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

(四)會同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策,推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

(五)會同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)“三農(nóng)”和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和政策,制定相關(guān)重要措施和辦法,促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè),組織有關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)及社會發(fā)展領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)攻關(guān),指導(dǎo)和推動科技興區(qū)工作,指導(dǎo)科技扶貧工作。

(六)會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬訂科技成果推廣政策,指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作,組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范,推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

(七)提出科技體制改革的措施建議,推進(jìn)科技體制改革工作,推動相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整,優(yōu)化科研機構(gòu)布局。

(八)負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理,會同有關(guān)部門提出科技資源配置的措施建議,優(yōu)化科技資源配置。負(fù)責(zé)科研基地基礎(chǔ)條件建設(shè)工作。

(九)負(fù)責(zé)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎的申報和柳州市科學(xué)技術(shù)獎的初審上報工作,負(fù)責(zé)科技成果管理工作,會同有關(guān)部門擬訂科學(xué)技術(shù)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)政策建議。

(十)牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作,擬訂科普規(guī)劃和政策,負(fù)責(zé)相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

(十一)組織擬訂對外科技合作與交流的政策,負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作,指導(dǎo)相關(guān)部門和各(區(qū))對外科技合作與交流工作。

(十二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門和街道辦事處的科普管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)科技進(jìn)步目標(biāo)考核的相關(guān)材料收集、整理和上報迎檢工作。

(十三)歸口管理全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)工作,指導(dǎo)全市專利工作,承擔(dān)專利執(zhí)法工作。

(十四)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù):

(一)繼續(xù)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

以創(chuàng)建“廣西知識產(chǎn)權(quán)示范縣(市、區(qū))”為契機,貫徹落實《廣西實施發(fā)明專利雙倍增計劃(2016-2020年)》,整合社會資源,進(jìn)一步完善專利激勵政策,優(yōu)化發(fā)明專利結(jié)構(gòu),促進(jìn)專利量質(zhì)并升。積極推動專利運用,引進(jìn)專利代理機構(gòu),開展專利質(zhì)押融資工作,促進(jìn)專利商用化。力爭超額完成2017年度專利發(fā)明的兩目標(biāo)任務(wù):每萬人發(fā)明專利擁有量增長率、年度發(fā)明專利受理量。

(二)加強科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用

積極爭取上級有關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化的政策支持和資金扶持,組織轄區(qū)企事業(yè)單位參加技術(shù)洽談活動,收集轄區(qū)企事業(yè)單位及個人的技術(shù)成果和技術(shù)需求在自治區(qū)、市級科技服務(wù)平臺發(fā)布。圍繞城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),支持重點領(lǐng)域科技成果引進(jìn)轉(zhuǎn)化。力爭完成市級下達(dá)的科技成果轉(zhuǎn)化指標(biāo)。

(三)提高科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力

組織下達(dá)實施2017年度科技計劃項目,進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ男∥⑵髽I(yè),提升其技術(shù)創(chuàng)新水平。

(四)強化科技創(chuàng)新體系建設(shè)

加快推進(jìn)科技孵化體系建設(shè),提升區(qū)域科技企業(yè)孵化能力,營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境,著力推動“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”。加強服務(wù)平臺建設(shè),引導(dǎo)創(chuàng)建眾創(chuàng)空間,實現(xiàn)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)相結(jié)合,為小微企業(yè)成長和個人創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化的服務(wù)平臺。

(五)積極推進(jìn)我區(qū)散落產(chǎn)業(yè)的規(guī)整,利用好已有的優(yōu)勢,把外部產(chǎn)業(yè)集中起來,如律師事務(wù)所、教育培訓(xùn)機構(gòu)給予掛牌,歸整。使已有的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更新打造,利用好已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

(六)更加注重科技惠及民生

大力開展疾病防控、食品藥品安全、學(xué)校教育等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用。特別是學(xué)校教育方面,根據(jù)不同學(xué)校的教育特色,支持智慧課堂、VR教學(xué)應(yīng)用等項目,為打造廣西科教文化強區(qū)提供科技支撐作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

科技局為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2017年12月31日,本部門共有在職在編人員2人,無離退休人員。

 

 

 

第二部分:城中區(qū)科技局

2017年部門決算報表(詳見附表)

第三部分:城中區(qū)科技局

2017年部門決算報表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計1943.28萬元,同比減少726.6萬元,同比下降27.21%。2017年收入總體減少的主要原因:一、人員變動;二、項目變動。

其中:

1.財政撥款收入985.31萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級補助收入0萬元;

4.其他收入60萬元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余897.97萬元。

(二)支出總計1943.28萬元,同比減少726.6萬元,同比下降27.21%。支出減少的主要原因:一、人員變動;二、項目變動。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余981.43萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

科技局2017 年度一般公共預(yù)算支出961.85萬元,其中:基本支出60.41萬元,項目支出901.44萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社保基金支出決算情況

本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 比上年同期增加0萬元;2017年度公務(wù)用車購置支出0萬元,比上年同期增加0萬元;公務(wù)用車運行支出決算0萬元,比上年同期增加0萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元,比上年同期增加0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2017年科技局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0萬元。

2017年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.44萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

八、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

 

 

 

文檔附件:

【決算】柳州市城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局.xls

 

 

 


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2017
【科技局】柳州市城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局2017年部門決算
  發(fā)布日期:2018-07-19 15:28 

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第一部分:科技局概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:科技局2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表(含三公經(jīng)費數(shù))

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(含三公經(jīng)費數(shù))

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分:科技局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社?;鹬С鰶Q算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

一、財政撥款收入

二、事業(yè)收入

三、其他收入

四、用事業(yè)基金彌補收支差額

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、基本支出

八、項目支出

九、“三公”經(jīng)費

十、機關(guān)運行經(jīng)費

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能(包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo))

部門職責(zé):

(一)組織實施國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針、政策、法規(guī);牽頭擬訂全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和政策措施,起草有關(guān)規(guī)范性文件,并組織實施和監(jiān)督檢查。

(二)負(fù)責(zé)擬訂和組織實施城中區(qū)科技計劃,擬訂和組織實施科技重大專項;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究,牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

(三)負(fù)責(zé)組織編制和實施全區(qū)重點科技基地計劃,會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃,提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議,推進(jìn)全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

(四)會同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策,推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

(五)會同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)“三農(nóng)”和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和政策,制定相關(guān)重要措施和辦法,促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè),組織有關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)及社會發(fā)展領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)攻關(guān),指導(dǎo)和推動科技興區(qū)工作,指導(dǎo)科技扶貧工作。

(六)會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬訂科技成果推廣政策,指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作,組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范,推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

(七)提出科技體制改革的措施建議,推進(jìn)科技體制改革工作,推動相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整,優(yōu)化科研機構(gòu)布局。

(八)負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理,會同有關(guān)部門提出科技資源配置的措施建議,優(yōu)化科技資源配置。負(fù)責(zé)科研基地基礎(chǔ)條件建設(shè)工作。

(九)負(fù)責(zé)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎的申報和柳州市科學(xué)技術(shù)獎的初審上報工作,負(fù)責(zé)科技成果管理工作,會同有關(guān)部門擬訂科學(xué)技術(shù)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)政策建議。

(十)牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作,擬訂科普規(guī)劃和政策,負(fù)責(zé)相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

(十一)組織擬訂對外科技合作與交流的政策,負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作,指導(dǎo)相關(guān)部門和各(區(qū))對外科技合作與交流工作。

(十二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門和街道辦事處的科普管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)科技進(jìn)步目標(biāo)考核的相關(guān)材料收集、整理和上報迎檢工作。

(十三)歸口管理全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)工作,指導(dǎo)全市專利工作,承擔(dān)專利執(zhí)法工作。

(十四)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù):

(一)繼續(xù)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

以創(chuàng)建“廣西知識產(chǎn)權(quán)示范縣(市、區(qū))”為契機,貫徹落實《廣西實施發(fā)明專利雙倍增計劃(2016-2020年)》,整合社會資源,進(jìn)一步完善專利激勵政策,優(yōu)化發(fā)明專利結(jié)構(gòu),促進(jìn)專利量質(zhì)并升。積極推動專利運用,引進(jìn)專利代理機構(gòu),開展專利質(zhì)押融資工作,促進(jìn)專利商用化。力爭超額完成2017年度專利發(fā)明的兩目標(biāo)任務(wù):每萬人發(fā)明專利擁有量增長率、年度發(fā)明專利受理量。

(二)加強科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用

積極爭取上級有關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化的政策支持和資金扶持,組織轄區(qū)企事業(yè)單位參加技術(shù)洽談活動,收集轄區(qū)企事業(yè)單位及個人的技術(shù)成果和技術(shù)需求在自治區(qū)、市級科技服務(wù)平臺發(fā)布。圍繞城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),支持重點領(lǐng)域科技成果引進(jìn)轉(zhuǎn)化。力爭完成市級下達(dá)的科技成果轉(zhuǎn)化指標(biāo)。

(三)提高科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力

組織下達(dá)實施2017年度科技計劃項目,進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ男∥⑵髽I(yè),提升其技術(shù)創(chuàng)新水平。

(四)強化科技創(chuàng)新體系建設(shè)

加快推進(jìn)科技孵化體系建設(shè),提升區(qū)域科技企業(yè)孵化能力,營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境,著力推動“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”。加強服務(wù)平臺建設(shè),引導(dǎo)創(chuàng)建眾創(chuàng)空間,實現(xiàn)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)相結(jié)合,為小微企業(yè)成長和個人創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化的服務(wù)平臺。

(五)積極推進(jìn)我區(qū)散落產(chǎn)業(yè)的規(guī)整,利用好已有的優(yōu)勢,把外部產(chǎn)業(yè)集中起來,如律師事務(wù)所、教育培訓(xùn)機構(gòu)給予掛牌,歸整。使已有的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更新打造,利用好已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

(六)更加注重科技惠及民生

大力開展疾病防控、食品藥品安全、學(xué)校教育等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用。特別是學(xué)校教育方面,根據(jù)不同學(xué)校的教育特色,支持智慧課堂、VR教學(xué)應(yīng)用等項目,為打造廣西科教文化強區(qū)提供科技支撐作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

科技局為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2017年12月31日,本部門共有在職在編人員2人,無離退休人員。

 

 

 

第二部分:城中區(qū)科技局

2017年部門決算報表(詳見附表)

第三部分:城中區(qū)科技局

2017年部門決算報表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計1943.28萬元,同比減少726.6萬元,同比下降27.21%。2017年收入總體減少的主要原因:一、人員變動;二、項目變動。

其中:

1.財政撥款收入985.31萬元;

2.事業(yè)收入0萬元;

3.上級補助收入0萬元;

4.其他收入60萬元;

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余897.97萬元。

(二)支出總計1943.28萬元,同比減少726.6萬元,同比下降27.21%。支出減少的主要原因:一、人員變動;二、項目變動。其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余981.43萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

科技局2017 年度一般公共預(yù)算支出961.85萬元,其中:基本支出60.41萬元,項目支出901.44萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社?;鹬С鰶Q算情況

本部門無社?;鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年同期持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元, 比上年同期增加0萬元;2017年度公務(wù)用車購置支出0萬元,比上年同期增加0萬元;公務(wù)用車運行支出決算0萬元,比上年同期增加0萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元,比上年同期增加0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2017年科技局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出數(shù)為0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費支出0萬元。

2017年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.44萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年,本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作,績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

八、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

 

 

 

文檔附件:

【決算】柳州市城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局.xls

 

 

 

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